8月24日至28日,中国有色集团(以下简称集团公司)举办2020年内部审计研讨班,中国有色集团沈阳矿业投资有限公司(以下简称中色沈矿)及各出资企业主管审计和违规经营投资责任追究工作的领导班子成员、有关部门负责人及有关岗位工作人员共44人参加了培训。
本次培训以线上方式举办。国家审计署企业司四处处长李晓波、中天恒管理咨询公司总咨询师徐荣才、安达风控研究中心主任李素鹏、中国内部审计协会理事兼准则委员会委员杨献龙,分别就《国家重大政策措施落实情况》《投资项目后评价实务审计》《风险管理与内部控制》《建设项目全过程跟踪审计及案例分析》四个课程进行授课。
28日,集团公司总经理、党委副书记董长清在培训班上发表讲话,肯定了集团公司内部审计在推进企业发展过程中发挥的重要作用,同时,指出了审计工作存在的问题,并对审计工作提出全面要求和部署:一是加强党的建设,坚持党对审计工作的集中统一领导;二是顺应形势,大力推进内部审计体制和机制改革;三是持续构建符合国有资产监管要求和公司治理需要的企业内部审计制度体系;四是创新审计组织方式,切实提高内部审计监督质量和层次;五是加强审计发现问题整改,督促整改落实到位;六是加强与上级监管部门的协调配合,积极配合国务院国资委对集团公司审计工作的指导和监督。
集团公司总经济师刘文君对各出资企业内部审计工作提出具体要求:一是要尽快推动落实内部审计体系建设工作。二是根据《中国有色矿业集团有限公司派出监事管理办法》要求,积极配合协助派出监事顺利完成各项工作。三是加强与集团公司审计部沟通,及时提出对内部审计体系建设与违规经营投资责任追究工作方面的建议和意见。
集团公司审计部履职责任处副处长于尔力、内审建设处副处长张浩、经营监督处副处长张赫,分别就《中国有色矿业集团有限公司内部审计管理办法》《中国有色矿业集团有限公司经济责任审计管理办法》《中国有色矿业集团有限公司投资项目后评价管理办法》《中国有色矿业集团有限公司派出监事管理办法》《中国有色矿业集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法》五个制度进行了制度宣贯。
本次培训,在内部审计制度建设、投资项目后评价实务审计、风险管理与内部控制等方面起到了良好的作用,内审工作人员受益匪浅,为加快建设内部审计工作体系和违规经营投资责任追究工作体系奠定了坚实的基础。中色沈矿将继续坚持党对审计工作的集中统一领导,全面贯彻执行集团公司党委工作部署,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,以本次培训为契机,提高审计队伍素质,不负时代、不辱使命,开拓进取,担当作为,为集团公司实现高质量发展作出贡献。