为深入贯彻落实中色沈矿关于合规管理和风险防控的工作要求,进一步加强公司治理的规范化和标准化,2025年6月24-25日,中色沈矿审计风控部组织富邦铜业和大井子矿业开展了《经济责任审计管理办法》和《内部控制评价管理办法》两项重要审计制度的宣贯会议。
会上,审计风控部副主任会计师金文宇对《经济责任审计管理办法》和《内部控制评价管理办法》进行了详细解读。他强调,两项制度是企业规范运作的基石,是保障各项工作有序开展的重要指南,对推动公司高质量发展具有重要意义。
《经济责任审计管理办法》以监督领导干部履职尽责为核心,明确了审计对象、程序、评价标准及结果运用。重点讲解了第一经济责任人对履行经济责任过程中应当承担直接责任的行为。
《内部控制评价管理办法》则聚焦内控体系的有效性,通过“全面性、重要性、客观性”原则,指导企业识别和整改内控缺陷,并强调了缺陷整改的闭环管理要求,确保内控体系持续优化。
富邦铜业和大井子矿业企管部、财务部、审计部等相关部门人员参加了宣贯会。